为进一步规范全县中小学财务管理,促进学校加强对财务收支、国有资产的管理。近日,金塔县教育局抽调相关人员组成审计小组,对城区和农村共计16所学校2016年至2018年的财务收支管理情况从义务教育经费收支的规范性;项目管理资金是否专款专用;食堂经费管理入账报销是否符合相关规定等三个方面进行了内部审计。此次审计,发现了学校财务管理不严谨、支出不规范、手续不齐全、负债采购、往来款项长期挂账等问题,并督促学校进行了及时整改。
近几年县教育局坚持以服务教育改革发展为目标,常态化开展内部审计,指导基层学校加强财务管理,完善制度建设,规范经费支出。同时切实加强内审反馈问题的整改力度,较好的履行了监督职责,确保学校财务规范运行,促进了学校管理水平的进一步提升。(吴虹燕 王璐)